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食品企业ISO22000、ISO9001、ISO14001一体化管理体系内部审核与管理评审
  • 何竹筠,张智勇主编 著
  • 出版社: 北京:中国计量出版社
  • ISBN:7502625127
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:247页
  • 文件大小:10MB
  • 文件页数:255页
  • 主题词:食品卫生-卫生管理-体系-国际标准,ISO22000-研究;食品工业-质量管理体系-国际标准,ISO9001-研究;食品工业-环境管理-体系-国际标准,ISO14001-研究

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图书目录

第一部分 内部食品安全、质量、环境管理体系审核 3

第1章 审核概论 3

1.1 有关审核的术语 3

1.2 管理体系审核的类型 4

1.3 管理体系审核的特点 5

第2章 内部审核员 6

2.1 内审员的条件 6

2.2 内审员的个人素质 6

2.3 内审员的作用 7

2.4 内审员应知应会的要求 7

2.5 内审员的工作方法和技巧 8

2.6 有利与有害审核的特性 10

2.7 内审员应克服的不良习惯 10

2.9 审核中可能见到的人物类型及对策 11

2.8 成功审核的几个要点 11

第3章 内部审核的策划 13

3.1 内审的总体安排与组织管理 13

3.2 审核方案的策划 13

3.3 内审方案实例 15

实例:年度审核方案 16

第4章 内部审核的准备 17

4.1 组成审核组 17

4.2 文件收集与审查 18

4.3 编制审核实施计划 18

实例4-1:审核实施计划 19

4.4 编写检查表 21

4.5 通知受审部门 24

实例4-2:食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门) 25

实例4-3:食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) 107

实例4-4:环境管理体系审核通用检查表(适合各部门) 141

实例4-5:食品研发部审核检查表 164

实例4-6:品质部审核检查表 170

实例4-7:生产部审核检查表 177

实例4-8:人力资源部审核检查表 182

实例4-9:设备管理部审核检查表 184

实例4-10:企业管理部审核检查表 187

实例4-11:营销部审核检查表 190

实例4-12:采购部审核检查表 194

实例4-13:仓库审核检查表 197

实例4-14:管理者代表审核检查表 200

实例4-15:总经理审核检查表 202

第5章 内部审核的实施 209

5.1 首次会议 209

实例5-1:首次会议怎么开? 211

5.2 现场审核 214

5.3 不符合项的确定与不符合报告 217

实例5-2:不符合(不合格)报告 220

5.4 审核组内部会议 221

5.5 末次会议 222

实例5-3:末次会议怎样开? 223

5.6 审核报告 224

实例5-4:审核报告 226

5.7 内审中纠正措施的跟踪 229

第二部分 管理评审 233

第6章 管理评审 233

6.1 管理评审与管理体系审核的比较 233

6.2 管理评审说明 233

6.3 管理评审的实施过程 237

实例6-1:管理评审计划 239

实例6-2:管理评审会议议程 243

实例6-3:管理评审报告 244

参考文献 247

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