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内部审计实务标准
  • 林晓,李飞龙译;中国内部审计学会编译 著
  • 出版社: 北京:中国审计出版社
  • ISBN:7800644790
  • 出版时间:1999
  • 标注页数:142页
  • 文件大小:4MB
  • 文件页数:161页
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图书目录

内部审计实务标准综述 1

内部审计实务具体标准 6

100 独立性 6

110 组织状况 6

120 客观性 11

200 专业熟练性 13

内部审计部门 13

210 工作人员 13

220 知识、技能和专业训练 14

230 监督 14

内部审计师 15

240 遵守行为准则 15

250 知识、技能和专业训练 16

260 人际关系和交流 17

270 后续教育 17

280 应有的专业审慎性 17

300 工作范围 26

310 资料的确实性和完整性 33

320 遵循政策、计划、程序、法律和规定 33

330 资产的保护 34

340 经济有效使用资源 34

350 完成所制定的经营或项目的任务和目标 35

400 审计工作的执行 38

410 制订审计计划 39

420 审查和评价资料 45

430 通报审计结果 55

440 后续审计 62

500 内部审计部门的管理 65

510 宗旨、权力和职责 66

520 计划的制定 66

530 政策与程序 72

540 人员管理和开发 72

550 外部审计师 73

560 质量保证 78

内部审计职责说明 86

内部审计师协会道德准则 90

致谢 93

标准汇编分委员会 94

国际内部审计师协会内部审计标准委员会 94

国际内部审计师协会内部审计标准委员会(第14号)——词汇表 96

序言 98

词汇表 98

修改说明 111

致谢 111

“词汇表”汇编分委员会 111

国际内部审计师协会内部审计标准委员会(1995~1996) 112

证书和标准部 112

国际内部审计师协会内部审计标准说明(第15号)——监督 113

序言 115

概要 115

监督 115

修改说明 117

国际内部审计师协会内部审计标准说明(第16号)——遵循政策、计划、程序、法律、规定和合同进行审计 119

序言 122

概要 122

遵循政策、计划、程序、法律、规定和合同进行审计 123

修改说明 125

国际内部审计师协会内部审计标准说明(第17号)——外部审计师业绩的评估 127

序言 129

概要 129

外部审计师业绩的评估 129

修改 131

外部审师业绩评估分委员会 131

国际内部审计师协会内部审计标准委员会(1996~1997) 131

实务和联络部 132

国际内部审计师协会内部审计标准说明(第18号)——外部服务者的使用 133

序言 136

外部服务者的使用 136

修改 140

《外部服务者的使用》汇编分委员会 141

国际内部审计师协会内部审计标准委员会(1997~1998) 141

实务和联络部 142

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