图书介绍

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析pdf电子书版本下载

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
  • 企业内部控制编审委员会编著 著
  • 出版社: 上海:立信会计出版社
  • ISBN:9787542957207
  • 出版时间:2018
  • 标注页数:545页
  • 文件大小:70MB
  • 文件页数:561页
  • 主题词:企业内部管理

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

第1章 企业内部控制概述 1

第1节 企业内部控制框架的发展 1

一、国外内部控制理论和实务的发展 1

二、我国内部控制理论与实务的发展 10

三、企业内部控制基本规范及配套指引的颁布与实施 11

第2节 企业内部控制与业务流程再造 12

一、业务流程再造概述 13

二、内部控制与业务流程再造之间的联系与整合 19

三、案例分析 26

第2章 公司层面的内部控制 32

第1节 内部环境 32

一、内部环境概述 32

二、内部环境存在的主要风险 33

三、职业道德和企业文化 34

四、治理结构 41

五、管理理念和管理风格 45

六、机构设置 47

七、责权分配 52

八、内部审计 55

九、人力资源政策与措施 60

十、案例分析 64

第2节 风险评估 65

一、风险评估概述 65

二、风险评估流程存在的主要风险 66

三、目标设定 66

四、风险识别 69

五、风险评估 72

六、风险应对 73

七、案例分析 76

第3节 控制活动 89

一、控制活动概述 89

二、控制活动的类型 90

三、主要控制活动 91

四、案例分析 95

第4节 信息与沟通 96

一、信息与沟通概述 96

二、信息与沟通流程存在的主要风险 97

三、内部和外部沟通 97

四、决策信息支持 99

五、反舞弊措施 100

第5节 内部监督 100

一、内部监督概述 100

二、内部监督流程存在的主要风险 101

三、持续监控 101

四、缺陷报告 102

第6节 案例分析 103

第3章 采购与付款循环 127

第1节 采购与付款循环的内部控制 127

一、采购与付款循环概述 127

二、采购与付款的主要控制目标 131

三、采购与付款循环各环节的主要风险点 132

四、采购与付款循环各环节的关键控制要点 134

五、案例分析 138

第2节 业务外包的内部控制 145

一、业务外包的概述 145

二、业务外包的主要控制目标 146

三、业务外包各环节的主要风险点 147

四、业务外包各环节的关键控制要点 150

五、案例分析 153

第3节 合同管理的内部控制 162

一、合同管理概述 162

二、合同管理的主要控制目标 164

三、合同管理各环节的主要风险点 165

四、合同管理各环节的关键控制要点 167

五、案例分析 171

第4章 存货与生产循环 180

第1节 存货与生产循环概述 180

一、存货与生产循环概述 180

二、存货与生产循环的主要业务活动 182

第2节 存货与生产循环的主要控制目标 183

第3节 存货与生产循环的主要风险 185

一、取得存货环节的主要风险点 185

二、验收入库环节的主要风险点 185

三、仓储保管环节的主要风险点 185

四、领用发出环节的主要风险点 185

五、盘点清查环节的主要风险点 186

六、存货处置环节的主要风险点 186

七、生产环节的主要风险点 186

第4节 存货与生产循环的关键控制要点 186

一、采购环节的关键控制点 186

二、验收环节的关键控制点 187

三、仓储环节的关键控制点 187

四、领用环节的关键控制点 188

五、盘点环节的关键控制点 188

六、存货处置环节的关键控制点 188

七、生产环节的关键控制点 189

第5节 案例分析 189

第5章 销售与收款循环 208

第1节 销售与收款循环概述 208

一、销售与收款循环的主要内容 208

二、销售与收款循环业务的基本特点 212

三、销售与收款循环所涉及的主要凭证和会计记录 214

第2节 销售与收款循环的控制目标 217

一、确保合同订立的合理性和有效性 217

二、确保发货装运的准确性和时效性 218

三、确保销售收入的真实性和完整性 218

四、确保销售折扣与折让的适度性和适宜性 219

五、确保货款回收的安全性和及时性 219

第3节 销售与收款循环的主要风险点 220

一、销售策略制定不当带来的经营风险 221

二、信用管理不足产生的信用风险 221

三、销售定价风险 221

四、订立合同产生的法律风险和利益受损风险 222

五、发货环节产生的管理风险 222

六、收款过程中的财务风险 223

七、客户后续服务带来的市场风险 223

八、会计控制系统所导致的会计核算风险 224

第4节 销售与收款循环的关键控制点 224

一、在组织机构上分设职责部门 225

二、销售计划环节的关键控制点 225

三、信用管理环节的关键控制点 226

四、销售定价环节的关键控制点 226

五、谈判与订立销售合同环节的关键控制点 227

六、发货环节的关键控制点 228

七、收款环节的关键控制点 229

八、客户后续服务环节的关键控制点 231

九、会计信息系统的关键控制点 232

十、销售退回环节的关键控制点 232

第5节 销售与收款循环的案例分析 233

第6章 资产管理 254

第1节 资产管理概述 254

一、资产管理概述 254

二、资产管理的总体要求 254

第2节 固定资产管理的内部控制 255

一、固定资产管理概述 255

二、固定资产管理的内部控制目标 257

三、固定资产管理的主要风险点 258

四、固定资产管理的关键控制点 265

五、案例分析 270

第3节 无形资产管理的内部控制 276

一、无形资产管理概述 276

二、无形资产管理目标 278

三、无形资产管理的主要风险点 279

四、无形资产管理的关键控制点 283

五、案例分析 287

第4节 在建工程管理的内部控制 292

一、在建工程管理概述 292

二、在建工程项目管理的内部控制目标 295

三、在建工程管理的主要风险点 296

四、在建工程管理的关键控制点 302

五、案例分析 306

第7章 资金活动管理 311

第1节 投资管理的内部控制 311

一、投资管理概述 311

二、投资管理的控制目标 313

三、投资管理的主要风险点 314

四、投资管理的关键控制点 314

五、案例分析 316

第2节 筹资管理的内部控制 324

一、筹资管理概述 324

二、筹资管理的控制目标 325

三、筹资管理的主要风险点 326

四、筹资管理的关键控制点 327

五、案例分析 328

第3节 衍生金融工具管理的内部控制 338

一、衍生金融工具概述 338

二、衍生金融工具的控制目标 341

三、衍生金融工具的主要风险点 341

四、衍生金融工具的关键控制点 342

五、案例分析 342

第4节 资金管理的内部控制 356

一、资金管理概述 356

二、资金管理的控制目标 357

三、资金管理的主要风险点 358

四、资金管理的关键控制点 358

五、案例分析 361

第5节 担保管理的内部控制 370

一、担保管理概述 370

二、担保管理的控制目标 372

三、担保管理的主要风险点 372

四、担保管理的关键控制点 373

五、案例分析 376

第8章 信息系统管理 387

第1节 信息系统概述 387

一、信息系统的含义及功能 387

二、信息系统的主要业务流程 388

三、信息系统的主要风险类别 390

第2节 信息系统开发的内部控制 392

一、信息系统开发的控制目标 392

二、信息系统开发的主要风险点 393

三、信息系统开发的关键控制点 394

四、案例分析 404

第3节 信息系统运营维护的内部控制 413

一、信息系统运营维护的控制目标 413

二、信息系统运营维护的主要风险点 413

三、信息系统运营维护的关键控制点 414

四、案例分析 420

第4节 信息系统岗位职责的内部控制 429

一、信息系统岗位职责的控制目标 429

二、信息系统岗位职责的主要风险点 429

三、信息系统岗位职责的关键控制点 429

第5节 信息系统安全管理的内部控制 434

一、信息系统安全管理的控制目标 434

二、信息系统安全管理的主要风险点 434

三、信息系统安全管理的关键控制点 434

第9章 人力资源管理 440

第1节 人力资源管理概述 440

一、人力资源的定义及其对企业生存和发展的意义 440

二、企业人力资源管理内涵及企业人力资源管理过程 441

三、人力资源内部控制与企业人力资源管理的关系 442

四、人力资源政策及其内部控制 442

第2节 人力资源规划的内部控制 443

一、人力资源规划的含义 443

二、人力资源规划的工作流程与具体方法 444

三、人力资源规划的内部控制目标 446

四、人力资源规划的主要风险点 447

五、人力资源规划的关键控制点 449

六、案例分析 451

第3节 员工招聘与离职的内部控制 455

一、员工招聘控制目标 455

二、员工离职的控制目标 459

三、案例分析 463

第4节 人才测评与绩效考核的内部控制 465

一、人才测评的控制目标 465

二、绩效考核控制目标 467

三、案例分析 473

第5节 员工薪酬、激励及期权管理的内部控制 475

一、员工薪酬内部控制 475

二、员工激励的内部控制 479

三、期权管理的内部控制 483

四、案例分析 486

第6节 员工培训与劳动关系的内部控制 488

一、员工培训内部控制 488

二、劳动关系的内部控制 491

三、案例分析 493

第10章 财务报告编制与披露 499

第1节 财务报告编制与披露的内部控制 499

一、财务报告编制与披露概述 499

二、一般会计处理及期末关账 501

三、财务关账与报告的规定 507

四、特殊事项和交易的处理 509

五、财务报表编制和信息披露 513

六、会计档案管理 519

第2节 预算管理的内部控制 524

一、全面预算管理概述 524

二、预算管理的控制目标 525

三、预算管理的主要风险点 526

四、预算管理的关键控制要点 527

五、案例分析 528

第3节 税务管理的内部控制 533

一、税务管理概述 533

二、税务管理的控制目标 534

三、税务管理的主要风险点 534

四、税务管理的关键控制点 535

五、案例分析 536

主要参考文献 542

精品推荐