图书介绍

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内部审计学
  • 叶陈云主编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:9787514187342
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:308页
  • 文件大小:48MB
  • 文件页数:317页
  • 主题词:内部审计-高等学校-教材

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图书目录

第Ⅰ篇 内部审计理论介绍 3

第一章 内部审计原理概述 3

第一节 内部审计内涵与作用 4

第二节 内部审计的产生与发展 10

第三节 内部审计目标与对象 19

第四节 内部审计机构与人员 21

第五节 内部审计工作基本规范 39

本章习题 44

第二章 内部审计工作程序 47

第一节 内部审计初期准备阶段 49

第二节 内部审计中期执行阶段 54

第三节 内部审计终期报告阶段 59

第四节 内部审计后期跟踪阶段 66

本章习题 68

第三章 内部审计依据与方法 71

第一节 内部审计的依据 72

第二节 内部审计的证据 76

第三节 内部审计的方法 82

本章习题 89

第四章 内部审计实用技术 91

第一节 审计抽样技术应用 92

第二节 分析性程序的运用 106

第三节 内部控制评价技术 114

第四节 其他审计技术概述 119

本章习题 121

第Ⅱ篇 内部审计实务指南 127

第五章 经营状况审计 127

第一节 会计核算业务审计 129

第二节 财务管理活动审计 134

第三节 人力资源管理审计 136

第四节 供产销业务的审计 139

第五节 运营管理舞弊审计 151

第六节 建设项目管理审计 161

本章习题 166

第六章 经济责任审计 170

第一节 经济责任审计概述 171

第二节 经济责任审计的特点与内容 176

第三节 经济责任审计的基本程序与评价方法 180

本章习题 185

第七章 内部控制审计 188

第一节 内部控制概述 189

第二节 内部控制审计的含义与内容 194

第三节 内部控制审计程序与方法 202

本章习题 208

第八章 风险管理审计 214

第一节 风险管理的概述 215

第二节 风险管理审计 220

第三节 风险管理审计程序与方法 226

本章习题 235

第九章 信息系统审计 238

第一节 信息系统审计概述 239

第二节 信息系统审计的程序 243

第三节 信息系统审计的内容 248

第四节 信息系统审计的方法 253

本章习题 256

第十章 内部审计管理与控制 259

第一节 内部审计机构管理 262

第二节 内部审计项目管理 266

第三节 内部审计质量评价 269

第四节 内部审计风险防范 275

第五节 内部审计制度建设 283

本章习题 286

课后习题参考答案 289

参考文献 306

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