图书介绍
内部审计学pdf电子书版本下载
- 叶陈云主编 著
- 出版社: 北京:经济科学出版社
- ISBN:9787514187342
- 出版时间:2017
- 标注页数:308页
- 文件大小:48MB
- 文件页数:317页
- 主题词:内部审计-高等学校-教材
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图书目录
第Ⅰ篇 内部审计理论介绍 3
第一章 内部审计原理概述 3
第一节 内部审计内涵与作用 4
第二节 内部审计的产生与发展 10
第三节 内部审计目标与对象 19
第四节 内部审计机构与人员 21
第五节 内部审计工作基本规范 39
本章习题 44
第二章 内部审计工作程序 47
第一节 内部审计初期准备阶段 49
第二节 内部审计中期执行阶段 54
第三节 内部审计终期报告阶段 59
第四节 内部审计后期跟踪阶段 66
本章习题 68
第三章 内部审计依据与方法 71
第一节 内部审计的依据 72
第二节 内部审计的证据 76
第三节 内部审计的方法 82
本章习题 89
第四章 内部审计实用技术 91
第一节 审计抽样技术应用 92
第二节 分析性程序的运用 106
第三节 内部控制评价技术 114
第四节 其他审计技术概述 119
本章习题 121
第Ⅱ篇 内部审计实务指南 127
第五章 经营状况审计 127
第一节 会计核算业务审计 129
第二节 财务管理活动审计 134
第三节 人力资源管理审计 136
第四节 供产销业务的审计 139
第五节 运营管理舞弊审计 151
第六节 建设项目管理审计 161
本章习题 166
第六章 经济责任审计 170
第一节 经济责任审计概述 171
第二节 经济责任审计的特点与内容 176
第三节 经济责任审计的基本程序与评价方法 180
本章习题 185
第七章 内部控制审计 188
第一节 内部控制概述 189
第二节 内部控制审计的含义与内容 194
第三节 内部控制审计程序与方法 202
本章习题 208
第八章 风险管理审计 214
第一节 风险管理的概述 215
第二节 风险管理审计 220
第三节 风险管理审计程序与方法 226
本章习题 235
第九章 信息系统审计 238
第一节 信息系统审计概述 239
第二节 信息系统审计的程序 243
第三节 信息系统审计的内容 248
第四节 信息系统审计的方法 253
本章习题 256
第十章 内部审计管理与控制 259
第一节 内部审计机构管理 262
第二节 内部审计项目管理 266
第三节 内部审计质量评价 269
第四节 内部审计风险防范 275
第五节 内部审计制度建设 283
本章习题 286
课后习题参考答案 289
参考文献 306