图书介绍

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审计学
  • 朱小平主编 著
  • 出版社: 北京:中国人民大学出版社
  • ISBN:7300044018
  • 出版时间:2002
  • 标注页数:312页
  • 文件大小:19MB
  • 文件页数:325页
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图书目录

第一章 总论 1

第一节 审计的产生与发展 1

第二节 审计的职能与目标 6

第三节 审计依据和审计准则 11

第四节 中国的审计制度 16

本章小结 20

关键概念 21

思考题 21

第二章 审计人员的职业道德与法律责任 22

第一节 审计人员的职业道德 23

第二节 审计人员的法律责任 33

第三节 风险防范和法律责任规避 39

本章小结 42

关键概念 43

思考题 43

第三章 审计分类与审计方法 44

第一节 审计分类 44

第二节 审计方法 50

本章小结 57

关键概念 57

思考题 58

第四章 审计证据与审计工作底稿 59

第一节 审计证据的概念及其种类 59

第二节 审计证据的取得、整理与保管 65

第三节 审计工作底稿的概念、作用及其种类 68

第四节 审计工作底稿的基本内容与编制要求 70

第五节 审计工作底稿的保管 74

第六节 管理建议书 77

本章小结 81

关键概念 81

思考题 81

第五章 审计业务程序 82

第一节 承接审计业务 82

第二节 编制审计计划 86

第三节 审计业务的实施与终结 97

本章小结 102

关键概念 102

思考题 103

第六章 内部控制及其评价 104

第一节 内部控制的概念 104

第二节 内部控制的内容 106

第三节 内部控制的种类 109

第四节 内部控制的描述 112

第五节 内部控制的评价 121

本章小结 129

关键概念 130

思考题 130

第七章 审计抽样 131

第一节 审计抽样的概念与种类 131

第二节 样本的设计及选取 136

第三节 抽样结果评价 143

本章小结 145

关键概念 145

思考题 145

第八章 货币资金及有价证券的审计 147

第一节 货币资金的特点及审计目标 147

第二节 货币资金的内部控制及符合性测试 148

第三节 货币资金的实质性测试 155

第四节 有价证券审计的特点 162

本章小结 165

关键概念 165

思考题 165

第九章 销售业务、应收账款、应收票据的审计 166

第一节 销售业务、应收账款、应收票据的特点及审计目标 166

第二节 销售业务、应收账款、应收票据的内部控制及符合性测试 167

第三节 销售业务、应收账款、应收票据的实质性测试 172

第四节 其他应收款和其他业务收入的审计 187

本章小结 190

关键概念 191

思考题 191

第十章 存货、销售成本及费用的审计 192

第一节 存货及销售成本的特点和审计目标 192

第二节 存货及销售成本的内部控制制度审计程序 194

第三节 成本费用审计的特点及审计目标 209

第四节 费用的分项审计 211

本章小结 218

关键概念 218

思考题 219

第十一章 固定资产及折旧和无形资产的审计 220

第一节 固定资产及折旧、无形资产的特点与审计目标 220

第二节 固定资产及折旧的内部控制测试与审计 224

第三节 无形资产的内部控制测试与审计 233

本章小结 237

关键概念 237

思考题 237

第十二章 应付账款及其他流动负债的审计 238

第一节 应付账款及其他流动负债的特点与审计目标 238

第二节 应付账款的内部控制测试与审计 242

第三节 其他流动负债的内部控制测试与审计 248

本章小结 255

关键概念 255

思考题 255

第十三章 长期债务、长期投资、所有者权益的审计 256

第一节 长期债务、长期投资及所有者权益的特点与审计目标 256

第二节 长期债务的内部控制测试与审计 260

第三节 长期投资的内部控制测试与审计 263

第四节 所有者权益的内部控制测试与审计 266

本章小结 275

关键概念 275

思考题 276

第十四章 审计报告 277

第一节 特殊项目审计 278

第二节 编制审计报告前的准备工作 288

第三节 审计报告的类型与格式 294

第四节 编制审计报告需要注意的问题 306

本章小结 310

关键概念 311

思考题 311

参考文献 312

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