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中国内部审计学pdf电子书版本下载

中国内部审计学
  • 刘世林,姚跃武主编 著
  • 出版社: 南京:东南大学出版社
  • ISBN:7810235141
  • 出版时间:1991
  • 标注页数:402页
  • 文件大小:29MB
  • 文件页数:408页
  • 主题词:内部审计

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图书目录

第一章 中国内部审计概述 1

第一节 内部审计的演变及其规律 1

目录 1

第二节 内部审计的主体、目标和客体 7

第三节 内部审计的基本概念 14

第二章 内部审计组织系统 19

第一节 内部审计机构 19

第二节 内部审计小组 27

第三节 内部审计人员 34

第一节 内部审计依据 43

第三章 内部审计的依据、准则和标准 43

第二节 内部审计准则 48

第三节 内部审计标准 54

第四章 内部审计质量控制 61

第一节 内部审计质量控制的概念和意义 61

第二节 内部审计质量控制程序 66

第三节 内部审计质量控制方法 74

第四节 内部审计质量控制内容 80

第一节 内部审计的分类和形式 87

第五章 内部审计的分类、程序和方法 87

第二节 内部审计程序 93

第三节 内部审计方法 99

第六章 内部控制制度及其审计 113

第一节 内部控制制度设计 113

第二节 内部控制制度的形式和内容 119

第三节 内部控制制度评价 127

第七章 内部经营决策审计 137

第一节 经营决策审计概述 137

第二节 短期经营决策审计 144

第三节 长期投资决策审计 157

第八章 内部经营管理审计 166

第一节 经营管理审计概述 166

第二节 购进业务管理审计 171

第三节 生产业务管理审计 178

第四节 销售业务管理审计 188

第九章 资金利用效果审计 192

第一节 固定资产投资效果审计 192

第二节 流动资金使用效果审计 203

第三节 投入资金使用效果审计 211

第十章 财务报表审计 215

第一节 财务报表审计的目的和意义 215

第二节 财务报表审计的一般方法 220

第三节 财务报表审计的内容 224

第十一章 货币资金、结算资金和专项资金的审计 230

第一节 货币资金审计 230

第二节 结算资金审计 236

第三节 专项资金审计 243

第一节 固定资产及其核算审计 250

第十二章 固定资产、专项工程和其他财产审计 250

第二节 专项工程审计 260

第三节 其他财产审计 264

第十三章 材料、产成品、商品审计 267

第一节 材料、产成品、商品审计的内容和程序 267

第二节 材料审计 269

第三节 产成品审计 278

第四节 商品审计 282

第十四章 费用和成本审计 288

第一节 工业生产费用审计 288

第二节 工业产品成本审计 296

第三节 商品购销成本和费用审计 305

第十五章 销售和利润审计 315

第一节 销售收入的审计 315

第二节 销售税金的审计 320

第三节 销售利润的审计 329

第十六章 经济责任审计的意义、特点和内容 338

第一节 经济责任审计的产生 338

第二节 我国实行经济责任审计的客观必然性 342

第三节 经济责任审计的特点和原则 345

第四节 经济责任审计的内容 350

第十七章 一般经济责任审计 356

第一节 厂长(经理)经济责任审计 357

第二节 企业中层部门经济责任审计 363

第三节 经营合同及其执行情况审计 369

第十八章 承包经营责任审计 374

第一节 承包经营责任审计的涵义 374

第二节 承包经营包前审计 379

第三节 承包经营期中审计 387

第四节 承包经营终结审计 396

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