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现代内部审计学
  • 秦荣生著 著
  • 出版社: 上海:立信会计出版社
  • ISBN:9787542955708
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:340页
  • 文件大小:60MB
  • 文件页数:349页
  • 主题词:内部审计

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图书目录

第一章 公司治理与现代内部审计 1

第一节 公司治理的基本原理 1

第二节 现代内部审计的领导体制 9

第三节 现代内部审计在公司治理中的作用 24

第二章 现代内部审计概述 32

第一节 现代内部审计的含义与职能 32

第二节 现代内部审计的独立性和职业道德 34

第三节 现代内部审计的职责与权限 44

第四节 现代内部审计准则和审计依据 45

第三章 风险管理审计 60

第一节 全面风险管理 60

第二节 风险管理审计的含义和方法 68

第三节 风险管理审计的程序和内容 75

第四节 风险管理审计案例 84

第四章 内部控制及其评价 99

第一节 内部控制系统 99

第二节 财务报告内部控制 114

第三节 内部控制与内部审计 117

第四节 内部控制描述 121

第五节 内部控制评价 126

第五章 公司治理审计 141

第一节 公司治理环境和道德规范审计 141

第二节 公司战略审计 149

第三节 薪酬政策审计 162

第四节 财务资源审计 170

第六章 舞弊审计 178

第一节 舞弊审计概述 178

第二节 管理层、员工舞弊及其表现 183

第三节 舞弊审计的程序和方法 187

第四节 审计心理博弈 193

第五节 舞弊防范 200

第七章 经济责任审计 207

第一节 经济责任审计的含义和发展 207

第二节 经济责任审计的种类和内容 210

第三节 经济责任审计的关系人和作用 212

第四节 经济责任审计的特点和结果利用 214

第五节 经济责任审计的程序 218

第六节 经济责任审计案例 227

第八章 信息系统审计 234

第一节 信息系统审计概述 234

第二节 信息系统审计策略 247

第三节 信息系统审计流程 251

第四节 信息系统生命周期审计 270

第五节 应用软件审计 289

第九章 现代内部审计技术的发展 303

第一节 联网审计 303

第二节 云审计 312

第三节 大数据审计 324

第四节 区块链自主审计 334

主要参考文献 340

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