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内部控制
  • 方红星,池国华主编 著
  • 出版社: 沈阳:东北财经大学出版社
  • ISBN:9787565403385
  • 出版时间:2011
  • 标注页数:256页
  • 文件大小:21MB
  • 文件页数:266页
  • 主题词:企业管理-高等学校-教材

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图书目录

第一章 总论 1

第一节 内部控制的历史演进 2

第二节 内部控制的现实意义 9

第三节 我国内部控制法规的发展 12

第四节 我国企业内部控制规范的框架体系 16

第二章 内部控制的基本理论 19

第一节 内部控制的定义 20

第二节 内部控制的目标 23

第三节 内部控制的原则 26

第四节 内部控制的要素 30

第五节 内部控制的局限性 34

第三章 内部环境 38

第一节 内部环境概述 39

第二节 组织架构 40

第三节 发展战略 48

第四节 人力资源 54

第五节 社会责任 57

第六节 企业文化 61

第四章 风险评估 64

第一节 目标设定 65

第二节 风险识别 72

第三节 风险分析 81

第四节 风险应对 88

第五章 控制活动 96

第一节 不相容职务分离控制 97

第二节 授权审批控制 98

第三节 会计系统控制 101

第四节 财产保护控制 103

第五节 预算控制 104

第六节 运营分析控制 110

第七节 绩效考评控制 112

第八节 合同控制 117

第六章 信息与沟通 121

第一节 内部信息传递 121

第二节 信息系统 129

第三节 沟通 146

第七章 业务活动控制 151

第一节资金活动控制 151

第二节 采购业务控制 158

第三节 资产管理控制 163

第四节 销售业务控制 170

第五节 研究与开发控制 174

第六节 工程项目控制 178

第七节 担保业务控制 184

第八节 业务外包控制 188

第九节 财务报告控制 191

第八章 内部监督 197

第一节 内部监督的机构及职责 198

第二节 内部监督的程序 204

第三节 内部监督的方法 205

第九章 内部控制评价 211

第一节 内部控制评价概述 212

第二节 内部控制评价的组织与实施 217

第三节 内部控制缺陷的认定 221

第四节 内部控制评价工作底稿与报告 227

第十章 内部控制审计 233

第一节 审计范围与审计目标 233

第二节 计划审计工作 239

第三节 实施审计工作 243

第四节 评价控制缺陷 247

第五节 完成审计工作 248

第六节 出具审计报告 249

主要参考文献 256

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