图书介绍
内部审计实务pdf电子书版本下载
- 王志钧,赵毓臣主编 著
- 出版社: 杭州:浙江人民出版社
- ISBN:7213004581
- 出版时间:1990
- 标注页数:427页
- 文件大小:26MB
- 文件页数:441页
- 主题词:
PDF下载
下载说明
内部审计实务PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一部分 总论 1
内部审计的产生和发展 1
内部审计的职能 8
内部审计的作用 12
内部审计的任务 14
内部审计的对象 15
内部审计的基本概念 17
内部审计的依据 20
内部审计依据的意义 20
内部审计依据的种类 21
内部审计依据的选择标准 22
内部审计的原则 23
内部审计的特点 25
内部审计和外部审计的区别和联系 27
内部审计机构 30
内部审计机构设置的条件 30
内部审计机构设置的原则 32
内部审计机构的职责和权限 35
内部审计机构的管理要求 37
内部审计人员 38
内部审计人员的条件 38
内部审计人员的工作准则 40
内部审计人员的职责和权限 41
内部审计人员的任免 42
内部审计的种类 43
内部审计的分类 43
按审计目的分类 43
按审计对象分类 46
按审计时期分类 49
按审计时间分类 50
按审计范围分类 51
按审计方式分类 53
按审计方法分类 55
按审计阶段分类 56
内部审计工作程序 57
内部审计的准备阶段 60
内部审计的实施阶段 62
内部审计的终结阶段 65
内部审计的后续审计阶段 68
内部审计证据 69
内部审计证据的概念 69
内部审计证据的取证原则 69
内部审计证据的种类 72
内部审计取证方法 74
内部审计取证方法的概念 74
内部审计取证方法的种类 77
预测审计法 82
内部审计技术方法 82
回归预测审计法 84
可行性分析法 87
抽样检查法 90
帐户分析法 93
报表分析法 95
比较分析法 96
差数查对法 97
审计鉴定法 99
审计查询法 99
价值分析法 100
ABC分析法 102
本量利分析法 103
存货管理分析法 106
通过电脑审计法 108
绕过电脑审计法 109
内部审计工作底稿 110
内部审计工作底稿的作用 110
内部审计工作底稿的内容 115
内部审计工作底稿的分类 117
内部审计工作底稿的编写要求 125
内部审计工作底稿的基本要素 125
内部审计工作底稿的编制举例 127
内部审计工作底稿的保管 130
内部控制及其评价方法 133
内部控制的概念 133
内部控制的作用 135
内部控制的基本原则 138
内部控制的内容和范围 140
内部控制测试的程序及其评价方法 146
第二部分 内部财务审计 156
内部财务审计的内容 156
货币资金审计 158
库存现金审计 158
银行存款审计 163
其他货币资金审计 165
结算资金审计 167
应收款项审计 168
应付款项审计 170
流动资金借款审计 171
专项资金审计 172
生产发展基金审计 173
职工福利基金审计 175
职工奖励基金审计 177
固定资产审计 177
固定资产实物量审计 178
固定资产租赁业务审计 181
固定资产折旧审计 182
材料审计 184
材料采购审计 185
材料计价审计 187
材料收发结存审计 189
工资审计 191
工资总额审计 192
工资费用分配审计 193
产品成本审计 194
生产费用归集审计 196
产品成本分配审计 198
产成品审计 201
产成品数量审计 202
产成品计价审计 203
销售审计 204
销售收入审计 205
销售成本审计 207
第四部分 专题审计 208
承包经营审计 208
销售税金审计 208
利润审计 209
销售利润审计 210
营业外收支审计 211
利润分配审计 212
会计报表审计 213
资金平衡表审计 214
成本表审计 216
利润表审计 218
商业企业内部财务审计 219
商品流通费用审计 220
商业企业利润审计 223
行政事业单位内部财务审计 224
预算拨款审计 227
预算支出审计 227
预算外收支审计 228
财产和物资审计 228
基本建设内部财务审计 229
建设项目资金来源及拨款审计 230
建安工程成本审计 237
基建工程竣工决算审计 239
经济效益 242
第三部分 经济效益审计 242
经济效益审计 244
经济效益审计与其他审计的关系 246
经济效益审计与财政财务审计和财经法纪审计的关系 246
经济效益审计与业绩审计的关系 248
经济效益审计的指导思想 249
微观经济效益与宏观经济效益相结合的原则 250
近期效益与远期效益相统一的原则 251
直接经济效益和间接经济效益相统一的原则 251
技术上的先进性与经济上的合理性相结合的原则 252
经济效益审计的内容 253
投资效益审计 254
生产经营的经济效益审计 254
经营决策的经济效益审计 254
项目投资效益审计 258
项目投资效益审计的内容 258
投资决策有效性审计 259
项目可行性研究审计 261
资金经济效益审计 267
固定资金利用情况的审计 268
流动资金利用情况的审计 270
主要设备利用效率的审计 273
生产经济效益审计 273
主要原材料利用效率的审计 276
劳动生产率的审计 278
成本经济效益审计 281
生产费用预算执行情况的审计 281
产品单位成本的效益审计 289
销售经济效益审计 294
承包经营审计的特点 298
承包经营审计的内容 300
承包经营审计的评价和建议 302
承包经营审计程序及方法 302
经济合同审计 304
经济合同审计的意义 304
经济合同审计的内容 308
经济合同审计的方法及步骤 313
经济合同审计的评价及建议 322
中外合资经营企业合同审计 324
中外合资经营企业合同审计的原则 324
中外合资经营企业合同审计的内容 326
中外合资经营企业合同审计的方法 338
中外合资经营企业合同审计的评价和建议 339
中华人民共和国审计条例 343
审计署关于内部审计工作的若干规定 353
国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定 357
违反财政法规处罚的暂行规定施行细则 363
关于全民所有制工业企业承包经营责任审计的若干规定 373
楼堂馆所建设项目开工前审计试行办法 376
鞍山钢铁公司审计工作条例 379
鞍山钢铁公司审计工作细则 387
上海石油化工总厂内部审计工作规定 394
内部审计实务标准 400
加拿大政府内部审计标准 424
中国内部审计学会章程 522