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内部控制 应用评价审计pdf电子书版本下载

内部控制  应用评价审计
  • 邵瑞庆主编 著
  • 出版社: 上海:立信会计出版社
  • ISBN:9787542939371
  • 出版时间:2013
  • 标注页数:289页
  • 文件大小:46MB
  • 文件页数:297页
  • 主题词:内部审计-研究

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图书目录

内部控制应用研究 3

内部控制效率、会计稳健性与商业信用模式&徐虹 林钟高 余婷 何亚伟 3

论帕乔利《簿记论》的内控思想和会计伦理思想&马元驹 23

我国企业内部控制系统监督中存在的问题——基于COSO《企业内部控制系统监督指南》框架的分析&杨芳 吴益兵 郭燕敏 32

综合报告模式下的内部控制保证愿景&刘晓嫱 45

基于COSO内部控制框架的高校内部控制制度的架构&邱玉兴 53

董事会特征对上市公司内部控制缺陷的影响——基于2009—2010年深市主板A股的实证分析&董卉娜 62

内部控制评价与审计 85

内部控制审计模式选择的理论分析&邵瑞庆 胡望俊 85

应计质量与内部控制缺陷——来自2009—2010年深市主板A股上市公司的经验证据&许江波 99

行政事业单位内部控制体系规范研究&陈云 117

基于全面风险管理模式下的企业价值评估研究&曹中 130

我国上市公司内部控制信息披露法规综述及比较&杜美杰 138

商贸企业主要经济活动内部控制关键点的探析&甘娅丽 165

企业内部控制自我评价研究——基于某集团公司的CSA实践&党文英 177

基于剩余风险管理的财务报告内部控制审计流程设计&朱颖隽 183

内部控制相关问题讨论 195

内部控制会影响年报披露的及时性吗?&肖成民 孙勇 195

内控实施中专业团队搭建与人才培养问题研究——以HN集团内控专业团队建设为例&李万明 徐晓东 陶雪峰 214

保理风险与企业内部控制&杨宇 221

产品市场竞争与企业代理成本:理论和实证&谭云清 陈海斌 230

我国企业内部控制现状、成因与完善策略探讨&陈文军 吴倩文 章佳程 缪莉 陈雪娇 243

政府部门内部控制环境探究——基于制度理论视角&田五星 260

实施《小企业会计准则》对上海小企业公司治理结构的影响调查分析&王玉龙 273

完善现代家族企业内控制度建设——基于胡雪岩成败的现实启示&朱西平 陈波 康均 黄劲国 281

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