图书介绍
内部控制 应用评价审计pdf电子书版本下载
- 邵瑞庆主编 著
- 出版社: 上海:立信会计出版社
- ISBN:9787542939371
- 出版时间:2013
- 标注页数:289页
- 文件大小:46MB
- 文件页数:297页
- 主题词:内部审计-研究
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图书目录
内部控制应用研究 3
内部控制效率、会计稳健性与商业信用模式&徐虹 林钟高 余婷 何亚伟 3
论帕乔利《簿记论》的内控思想和会计伦理思想&马元驹 23
我国企业内部控制系统监督中存在的问题——基于COSO《企业内部控制系统监督指南》框架的分析&杨芳 吴益兵 郭燕敏 32
综合报告模式下的内部控制保证愿景&刘晓嫱 45
基于COSO内部控制框架的高校内部控制制度的架构&邱玉兴 53
董事会特征对上市公司内部控制缺陷的影响——基于2009—2010年深市主板A股的实证分析&董卉娜 62
内部控制评价与审计 85
内部控制审计模式选择的理论分析&邵瑞庆 胡望俊 85
应计质量与内部控制缺陷——来自2009—2010年深市主板A股上市公司的经验证据&许江波 99
行政事业单位内部控制体系规范研究&陈云 117
基于全面风险管理模式下的企业价值评估研究&曹中 130
我国上市公司内部控制信息披露法规综述及比较&杜美杰 138
商贸企业主要经济活动内部控制关键点的探析&甘娅丽 165
企业内部控制自我评价研究——基于某集团公司的CSA实践&党文英 177
基于剩余风险管理的财务报告内部控制审计流程设计&朱颖隽 183
内部控制相关问题讨论 195
内部控制会影响年报披露的及时性吗?&肖成民 孙勇 195
内控实施中专业团队搭建与人才培养问题研究——以HN集团内控专业团队建设为例&李万明 徐晓东 陶雪峰 214
保理风险与企业内部控制&杨宇 221
产品市场竞争与企业代理成本:理论和实证&谭云清 陈海斌 230
我国企业内部控制现状、成因与完善策略探讨&陈文军 吴倩文 章佳程 缪莉 陈雪娇 243
政府部门内部控制环境探究——基于制度理论视角&田五星 260
实施《小企业会计准则》对上海小企业公司治理结构的影响调查分析&王玉龙 273
完善现代家族企业内控制度建设——基于胡雪岩成败的现实启示&朱西平 陈波 康均 黄劲国 281