图书介绍

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审计学原理
  • 李雪主编 著
  • 出版社: 上海:立信会计出版社
  • ISBN:9787542942586
  • 出版时间:2014
  • 标注页数:475页
  • 文件大小:231MB
  • 文件页数:488页
  • 主题词:审计学-高等学校-教材

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图书目录

第一章 绪论 1

第一节 审计的产生和发展 3

第二节 审计的概念和特征 12

第三节 审计的职能和分类 15

本章小结 21

思考与练习 22

第二章 注册会计师执业准则 24

第一节 执业准则概述 25

第二节 鉴证业务基本准则 31

第三节 质量控制准则 35

本章小结 45

思考与练习 46

第三章 职业道德守则 50

第一节 职业道德概述 51

第二节 职业道德守则 56

本章小结 88

思考与练习 89

第四章 审计目标与审计流程 93

第一节 审计目标与审计责任 95

第二节 审计具体目标 102

第三节 审计过程与审计目标的实现 107

本章小结 111

思考与练习 112

第五章 审计计划 117

第一节 初步业务活动 118

第二节 总体审计策略 122

第三节 具体审计计划 129

本章小结 135

思考与练习 136

第六章 审计证据和审计工作底稿 139

第一节 审计证据决策 140

第二节 审计证据的获取、整理与评价 151

第二节 审计工作底稿 164

本章小结 176

思考与练习 178

第七章 审计重要性与审计风险 183

第一节 审计重要性 184

第二节 审计风险 196

本章小结 200

思考与练习 201

第八章 风险评估 203

第一节 风险评估程序 204

第二节 了解被审计单位及其环境 207

第三节 了解内部控制 212

第四节 重大错报风险评估 244

本章小结 253

思考与练习 254

第九章 风险应对 257

第一节 重大错报风险的应对措施和程序 258

第二节 控制测试 264

第二节 实质性程序 272

本章小结 275

思考与练习 276

第十章 审计抽样 279

第一节 审计抽样概述 280

第二节 控制测试中的审计抽样 292

第三节 实质性程序中的审计抽样 302

本章小结 315

思考与练习 316

第十一章 信息技术对审计过程的影响 320

第一节 信息技术对内部控制的影响 321

第二节 信息技术对审计程序的影响 329

本章小结 340

思考与练习 341

第十二章 完成审计工作 344

第一节 审计完成阶段的主要内容 345

第二节 审计工作的复核 355

第三节 书面声明 359

本章小结 363

思考与练习 363

第十三章 审计报告 366

第一节 审计报告概述 367

第二节 审计报告的内容与格式 369

第三节 审计报告的类型及其决策 371

本章小结 384

思考与练习 385

第十四章 政府审计 389

第一节 政府审计概述 391

第二节 政府审计过程和报告 407

第三节 效益审计 420

本章小结 429

思考与练习 430

第十五章 内部审计 434

第一节 内部审计概述 435

第二节 内部审计过程和报告 453

第三节 经营审计 464

本章小结 468

思考与练习 469

参考文献 473

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