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日本金融机构内部稽核指南
  • 尖端内部稽核研究会著;吴国祯译 著
  • 出版社: 财团法人台湾金融研训院
  • ISBN:9789866896477
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:326页
  • 文件大小:101MB
  • 文件页数:345页
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图书目录

序章 3

1金融机构改变与未改变的部分 3

2近期的变化 13

3内部稽核的课题 33

第一章 内部稽核环境的变化 39

1从COSO到ERM 39

2新巴塞尔资本协定(Basel Ⅱ) 56

3金融检查的深度化 60

第二章 内部稽核的实施办法 69

1内部稽核必要的基础准备 69

2内部稽核的实施程序 86

3为确保内部稽核品质所采取的措施 145

4系统稽核 154

5金融机构内部稽核之未来趋势及重点 174

第三章 法令遵循与内部稽核 193

1何谓法令遵循 193

2法令遵循与内部稽核的关系 202

3内部稽核与法令遵循的关系—问答篇 204

4如何建立有效的内部稽核管理体制 207

5个人资料保护法的实行与因应措施 208

第四章 公司治理与内部稽核 215

1公司治理的动向 215

2公司治理的本质 220

3公司治理与风险管理、内部控制及内部稽核的关系 222

4为强化公司治理体制而与相关者的合作 228

5美国企业改革法的影响 240

6稽核委员会 244

7 IR对外揭露与内部稽核 245

8内部稽核的使命及其地位的提升 247

第五章 并购(M&A)与内部稽核 253

1并购(M&A)的动向 253

2企业为何要并购(M&A) 254

3实地调查与内部稽核的类似性 256

4 ERM的「策略」目的与内部稽核的关系 266

5内部稽核在金融机构合并中扮演的角色 272

6结语 275

第六章 明日最佳实例 281

1美国企业改革法 281

2控制的自我评估(CSA) 290

3品质保证 307

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