图书介绍
内部会计控制与会计信息质量研究pdf电子书版本下载
- 唐予华,李明辉主编 著
- 出版社: 北京:中国财政经济出版社
- ISBN:7500570791
- 出版时间:2003
- 标注页数:272页
- 文件大小:20MB
- 文件页数:282页
- 主题词:企业-内部审计-研究;商用计算机-信息系统-研究;会计检查-研究
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图书目录
目录 3
理 论 篇 3
第一章内部会计控制基本理论 3
第一节 内部会计控制的基本概念 4
第二节 内部控制的若干理论分析 10
第三节 内部控制与公司治理 30
第二章我国的内部会计控制规范 36
第一节 中美内部会计控制的一般比较 37
第二节 《内部会计控制规范——基本规范》的评价 39
第三章内部控制、公司治理与会计信息质量 47
第一节 内部控制与会计信息质量 48
第二节 公司治理与会计信息质量 66
第四章内部会计控制与会计信息透明度 76
第一节 会计信息透明度研究综述 77
第二节 会计信息透明度的历史考察 86
第三节 会计信息透明度的经济学分析 97
第四节 会计信息透明度的评价标准及制约因素 103
第五节 会计信息透明度的三个梯次 109
第六节 我国会计信息透明度的现状及对策 119
第五章内部控制评价及其信息披露 136
第一节 内部控制评价 137
第二节 内部控制信息披露 151
实 践 篇 173
第六章上市公司内部会计控制的问卷调查及分析 173
第一节 内部会计控制、会计信息质量的问卷分析 174
第二节 内部会计控制与会计信息质量关系的问卷分析 178
第七章上市公司内部会计控制的访谈调查及思考 185
第一节 上市公司内部会计控制现状的访谈调查 186
第二节 上市公司内部会计控制的若干思考 187
专 题 篇 195
第八章企业集团的内部控制 195
第一节 企业集团内部控制的基本原则和方法 196
第二节 完善企业集团内部控制的措施 202
第九章独立董事制度 206
第一节 独立董事与财务报告质量 207
第二节 独立董事作用辨析 221
第十章审计委员会与监事会制度研究 229
第一节 审计委员会与内部审计 230
第二节 审计委员会与注册会计师审计 234
第三节 监事会制度之比较与启示 240
第十一章企业过程再造及企业信息化下的内部控制 256
第一节 BPR在组织际企业过程的运用及其内部控制 257
第二节 信息系统下的内部会计控制 264