图书介绍
现代企业内部审计精要pdf电子书版本下载
- 尹维劼编著 著
- 出版社: 北京:中信出版社
- ISBN:9787508653082
- 出版时间:2015
- 标注页数:522页
- 文件大小:97MB
- 文件页数:532页
- 主题词:企业-内部审计
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现代企业内部审计精要PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一篇 内部审计基础 3
第一章 职能定位 3
第一节 企业内部审计的产生 3
第二节 内部审计概念 4
第三节 现代企业内部审计特点 8
第四节 现代企业内部审计职能 9
第二章 机构设置 11
第一节 影响内部审计地位的因素 11
第二节 设置适当的内部审计机构 13
第三节 部门管理 18
第四节 项目管理 51
第五节 内部审计外包 53
第三章 职业要求 58
第一节 内部审计职业管理 58
第二节 内部审计准则及其指南 60
第三节 职业道德规范 62
第四节 职业技能与知识 66
第五节 质量控制 72
第四章 审计信息化 85
第一节 审计信息化概述 85
第二节 审计信息化思路 90
第三节 审计信息化建设方案 98
第五章 企业内部审计规划 114
第一节 企业内部审计业务拓展趋势 114
第二节 企业内部审计的国际比较 116
第三节 企业内部审计国际发展动态 119
第四节 我国企业内部审计的发展 120
第五节 企业内部审计规划 122
延伸阅读:现代内部审计模式与精细化解决方案 125
第二篇 内部审计作业 135
第一章 立项 135
第一节 项目来源 135
第二节 项目立项综合评估 136
第三节 归类 137
第二章 准备 146
第一节 项目启动 146
第二节 审前调查 146
第三节 风险评估 154
第四节 审计组讨论会 155
第五节 制订项目审计方案 156
第六节 下发审计通知书 158
第三章 实施 162
第一节 进点会 162
第二节 相关业务内部控制有效性测试 167
第三节 审计取证及形成原始审计工作底稿 167
第四节 编制汇总审计工作底稿 183
第五节 小结会与撤点会 186
第四章 报告 191
第一节 撰写审计报告 191
第二节 审计报告征求意见 193
第三节 审计报告定稿 197
第四节 形成审计意见 212
第五章 跟踪 214
第一节 整改情况调查 214
第二节 后续审计 220
第三节 成果利用 224
第四节 项目文件归档 226
延伸阅读:德系企业集团内部审计实证分析 230
第三篇 内部审计技术 253
第一章 查阅技术 253
第一节 查阅技术的种类 253
第二节 查阅技术的运用 255
第二章 实证技术 271
第一节 实证技术的种类 271
第二节 实证技术的运用 275
第三章 调查技术 288
第一节 调查技术的种类 288
第二节 调查技术的运用 297
第四章 抽样技术 307
第一节 抽样技术的种类 307
第二节 抽样技术的运用 319
第五章 分析技术 331
第一节 分析技术的种类 331
第二节 分析技术的运用 336
延伸阅读:以内部控制评价为基础的风险导向审计策略 349
第四篇 内部审计实务 357
第一章 体现增量价值的内部审计实务 357
第一节 绩效审计 357
第二节 物资采购比价审计 366
第三节 建设项目审计 370
第二章 体现隐性价值的内部审计实务 381
第一节 风险管理审计 381
第二节 改制重组审计 388
第三节 财务审计 398
第三章 体现效率价值的内部审计实务 408
第一节 内部控制审计 408
第二节 职能管理审计 428
第三节 信息系统审计 436
第四章 体现伦理价值的内部审计实务 445
第一节 合规审计 445
第二节 舞弊审计 452
第三节 公司治理审计 458
第五章 体现综合价值的内部审计实务 468
第一节 经济责任审计 468
第二节 合同审计 489
第三节 境外审计 498
第四节 专项审计调查 508
延伸阅读:基于价值链视角的增值型供应链审计问题研究 513