图书介绍
风险审计绩效评论 基于企业内控本质的研究pdf电子书版本下载
- 赵俊湦著 著
- 出版社: 北京:中国社会科学出版社
- ISBN:9787516124697
- 出版时间:2013
- 标注页数:189页
- 文件大小:78MB
- 文件页数:201页
- 主题词:企业-内部审计-风险管理-研究
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图书目录
序 1
前言 1
第一章 绪论 1
第一节 研究背景 1
第二节 研究目的及意义 3
第三节 研究的目标及内容 5
第四节 研究的技术路径和方法 6
第二章 风险管理发展路径与模式 8
第一节 风险管理的内涵 8
一 风险的含义 8
二 风险管理的内涵 9
第二节 风险管理的组成要素 12
一 风险环境(risk environment) 13
二 风险识别(risk identification) 14
三 风险评估(risk assessment) 15
四 风险反应与控制(risk response and control) 16
五 信息与沟通(information and communication) 16
六 持续监督(monitoring) 17
第三节 全面风险管理与传统风险管理 18
第四节 全面风险管理与内部控制 20
第三章 风险管理审计理论分析 23
第一节 风险审计国内外研究分析 23
一 风险审计国外研究现状 23
二 风险审计国内研究现状 26
三 研究现状的评价 28
第二节 审计风险的识别与控制 29
一 审计风险识别的方法 29
二 审计风险识别 30
第三节 风险审计测度模型分析 32
一 风险审计测度模型 32
二 风险审计收益与风险规避分析 34
三 风险审计测度模型优化 36
第四章 审计收益与成本属性分析 39
第一节 审计有序性与稳定度 39
一 审计有序性(条件熵及有序性) 39
二 审计稳定性 40
第二节 审计活力系数与活力因子 42
第三节 审计体系元素活力优化原理 45
第四节 审计收益与成本属性分析 48
一 审计收益模型 48
二 审计成本模型 50
三 审计收益与成本属性分析 52
第五章 审计组织结构模型分析 54
第一节 风险审计组织结构黄金分割模型 54
一 黄金分割法分析 55
二 审计组织黄金分割模型 57
三 组织黄金分割模型的分析与实例 59
第二节 风险审计组织元素结构分析 62
一 审计组织元素结构的分析 62
二 审计组织元素的典型结构分析 65
第三节 风险审计组织元素结构分析 68
一 基于信息散度的结构模型 69
二 基于兰氏距离法的结构模型 71
第六章 审计评价决策控制体系分析 74
第一节 审计评价系统代理结构模型 74
一 审计评价系统的代理问题与模型 76
二 审计评价系统代理模型的改进 81
三 审计评价系统代理优化模型 86
第二节 审计评价系统代理决策分析 88
一 传统审计模式评价的决策分析 88
二 审计评价系统代理决策分析 89
三 基于职能收益的评价代理决策分析 91
第三节 审计评价系统代理控制模型与优化 92
一 基于马尔可夫过程的评价控制模型 93
二 对称信息下的代理评价控制模型 96
三 非对称信息下最优代理评价控制模型 97
第七章 审计绩效的模糊综合评价模型研究 100
第一节 风险审计的绩效评价与定位 100
一 绩效与绩效评价 101
二 审计的绩效评价与定位 102
第二节 基于“客户满意”导向的审计绩效评价 104
一 客户满意与客户满意度 105
二 客户满意模型与审计满意度指数 106
三 审计满意度指数的效能分析 109
第三节 风险审计绩效模糊评价的方法与建模 110
一 风险审计绩效模糊综合评价模型 111
二 模糊算子与抉择等级模糊数 112
三 基于得尔斐(Dilphi)法的模糊子集 114
第八章 风险审计绩效模糊评价实证分析 117
第一节 风险审计绩效模糊评价综合分析 117
一 评价指标设定 117
二 综合评价与分析 119
第二节 风险审计绩效模糊评价实证分析 120
一 效益审计评价分析 120
二 效益审计评价数据采集与计算 122
第三节 投资效益审计评价体系的改进 123
第九章 结论与展望 128
第一节 研究结论 128
第二节 本书的创新 130
第三节 研究展望 134
附录1名词解释 137
附录2内控体系构建案例 144
附录3董事会与管理层风险管理调查手册 158
附录4中国与世界审计大事记 170
附录5常用审计专业术语中英文对照 172
后记 185
Contents 187